人事部
岗位职责:
任职资格:
职位描述
1. 负责编制内控审计管理制度和工作流程;
2、根据年度、月度工作计划及总监安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计;
4、定期在公司中开展各项流程、政策的审查,梳理和规范从业务到财务的流程,建立公司内部控制制度、政策、指引和流程,确保内控制度在公司有效执行;
5、通过内控工作的开展,推动各项制度规范的建立和健全,分析风险要点并提出改进意见;
6、协助管理层识别与分析企业风险并及时报告;负责制定相关的风险控制、规避措施,有效防控公司运营风险;
7、 负责制定内控工作计划,编制内控报告,描述内控审查发现,提出审查建议,并跟进改善执行情况;
8、 其它由管理层分配的工作项目。
9、熟悉内控审计、财务管理、风险控制等相关业务;
10、具备企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能
11、有较强的沟通、表达、协调和团队协作能力;
审计、会计、财务管理专业本科以上学历,中级会计师,审计师优先
工作地点:东北及山东地区
吉林海资生物工程技术有限公司(原吉林皓天),公司成立于2005年5月,于2010年7月改制为由香港海资有限公司独资的外资企业,已经经营7年,主要从事植物提取物、化工中间体、食品添加剂和饲料添加剂的研究、生产、销售。公司是我市开发区第一大外资企业,公司依托集团公司雄厚的研发力量和科技力量,充分利用东北地区丰泽的资源和富饶的物产,现已成为集团公司在北方的主要研发和生产加工基地。现公司为扩大生产,面向社会招募勇于展现自己、体现自我价值的员工,创造属于我们共同拥有的事业奇迹和辉煌!
行业:制药医疗/生物/卫生保健
规模:100-499人
性质:外商独资
地 址:吉林省敦化市经济开发区